Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: DEIVIDY JOAO DENDENA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5374 |
Data de lançamento: |
23/08/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - GERENCIAMENTO DE RISCOS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Cartucho de tinta HP COMP 60XL |
72,00 |
72,00 |
1.00 |
Cartucho de tinta HP COMP 60XL color
Finalidade: material de informática para vigilância sanitária. |
77,00 |
77,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/08/2018 |
Cartucho de tinta HP COMP 60XL Cartucho de tinta HP COMP 60XL color
Finalidade: material de informática para vigilância sanitária. |
149,00 |
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23/08/2018 |
Conforme DANFE Nº 282; |
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149,00 |
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03/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5374/2018
DEIVIDY JOAO DENDENA - 10245 |
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149,00 |
TOTAL |
149,00 |
149,00 |
149,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.