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Última atualização realizada em 08/07/2025 às 11:55.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5482 Data de lançamento: 24/08/2018
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo Agosto/ 2018 0,00 10.639,16

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/08/2018 FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo Agosto/ 2018 10.639,16
24/08/2018 Folha Pagamento Agosto 2018 Executivo. 10.639,16
24/08/2018 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE 55,49
24/08/2018 Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto - Telefone, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE 88,12
24/08/2018 Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE 279,26
24/08/2018 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE 401,54
24/08/2018 Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE 1.024,76
24/08/2018 Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZACAO DEBITO CEF, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE 1.028,04
24/08/2018 Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE 1.299,08
29/08/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853323 PAGTO. REF. EMPENHO 5482/2018 FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184 6.462,87
TOTAL 10.639,16 10.639,16 10.639,16
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
SINDESSEMA 24/08/2018 55,49 Lançada
DESCONTO TELEFONE 24/08/2018 88,12 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 24/08/2018 279,26 Lançada
IPÊ - PLANO DE SAÚDE 24/08/2018 401,54 Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI 24/08/2018 1.024,76 Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS CEF 24/08/2018 1.028,04 Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS 24/08/2018 1.299,08 Lançada
TOTAL   4.176,29