Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: JACIR ISTAN ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5594 |
Data de lançamento: |
24/08/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PSB FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Mateira de couro |
52,00 |
52,00 |
1.00 |
Chimarrita
Finalidade: Materiais para uso do CRAS |
60,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/08/2018 |
Mateira de couro Chimarrita
Finalidade: Materiais para uso do CRAS |
112,00 |
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24/08/2018 |
Conforme DANFE Nº 020658796; |
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112,00 |
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03/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5594/2018
JACIR ISTAN ME - 312 |
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112,00 |
TOTAL |
112,00 |
112,00 |
112,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.