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Última atualização realizada em 17/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: VIVO SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5605 Data de lançamento: 24/08/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF FATURA DO TELEFONE 9987*1896. CONF FATURA EM ANEXO. 16,76 16,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/08/2018 REF FATURA DO TELEFONE 9987*1896. CONF FATURA EM ANEXO. 16,76
24/08/2018 REF FATURA DO TELEFONE 9987*1896. CONF FATURA EM ANEXO. 16,76
30/08/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855684 PAGTO. REF. EMPENHO 5605/2018 VIVO SA - 9707 16,76
TOTAL 16,76 16,76 16,76
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.