Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: DANIEL H CAMPEOL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5612 |
Data de lançamento: |
27/08/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Sensor de velocidade |
290,00 |
290,00 |
2.00 |
Lâmpada H3
Finalidade: Ref. peças para manutenção do veiculo Siena IYB-6183 da Secretária da Administração. |
40,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/08/2018 |
Sensor de velocidade Lâmpada H3
Finalidade: Ref. peças para manutenção do veiculo Siena IYB-6183 da Secretária da Administração. |
370,00 |
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27/08/2018 |
Conforme DANFE Nº 020683370; |
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370,00 |
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03/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5612/2018
DANIEL H CAMPEOL - 11251 |
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370,00 |
TOTAL |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.