O Município de Alto Alegre - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ATELIER DO NEIMAR MARIZETE SCARSI DURANTE

Dados do Empenho
Número do empenho: 5617 Data de lançamento: 27/08/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PSB FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Pincel para pintar tecido cabo vermelho nº 16 4,60 4,60
3.00 Pincel para pintar tecido cabo verlho nº 14 17,40 52,20
3.00 Pincel 22 41,70 125,10
3.00 Pincel para pintar tecido cabo vermelho nº 24 43,40 130,20
2.00 Pincel 6 8,20 16,40
1.00 Patina cera ouro iridescente 8,50 8,50
2.00 Aguarras 100 ml 5,20 10,40
12.00 Betume 7,80 93,60
4.00 Tinta PVA 100 ml 5,80 23,20
2.00 Cola 6 g 22,50 45,00
4.00 Patina cera ouro iridescente 24,80 99,20
1.00 Fita crepe 6,70 6,70
1.00 Cola silicone Finalidade: Referente material utilizado para capacitação Equipe do CRAS em oficina de artesanato 13,50 13,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/08/2018 Pincel para pintar tecido cabo vermelho nº 16 Pincel para pintar tecido cabo verlho nº 14 Pincel 22 Pincel para pintar tecido cabo vermelho nº 24 Pincel 6 Patina cera ouro iridescente Aguarras 100 ml Betume Tinta PVA 100 ml Cola 6 g Patina cera ouro iridescente Fita crepe Cola silicone Finalidade: Referente material utilizado para capacitação Equipe do CRAS em oficina de artesanato 628,60
27/08/2018 Conforme DANFE Nº 248; 628,60
03/09/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5617/2018 ATELIER DO NEIMAR MARIZETE SCARSI DURANTE - 10556 628,60
TOTAL 628,60 628,60 628,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.