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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MARGARETE TOMAZI SEIBEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 5632 Data de lançamento: 27/08/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF MEIA DIARIA P MARGARETE SEIBEL, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NO DIA 20/08/2018. CONF PORTARIA DE VIAGEM 131/2018. 130,50 130,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/08/2018 REF MEIA DIARIA P MARGARETE SEIBEL, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NO DIA 20/08/2018. CONF PORTARIA DE VIAGEM 131/2018. 130,50
27/08/2018 REF MEIA DIARIA P MARGARETE SEIBEL, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NO DIA 20/08/2018. CONF PORTARIA DE VIAGEM 131/2018. 130,50
03/09/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855690 PAGTO. REF. EMPENHO 5632/2018 MARGARETE TOMAZI SEIBEL - 662 130,50
TOTAL 130,50 130,50 130,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.