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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5661 Data de lançamento: 30/08/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Fluido para freios Finalidade: REF. A COMPRA DE MATERIAIS PARA CARREGADEIRA FR 10 B 13,00 13,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/08/2018 Fluido para freios Finalidade: REF. A COMPRA DE MATERIAIS PARA CARREGADEIRA FR 10 B 13,00
30/08/2018 Fluido para freios Finalidade: REF. A COMPRA DE MATERIAIS PARA CARREGADEIRA FR 10 B 13,00
04/09/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856273 PAGTO. REF. EMPENHO 5661/2018 DEMAMAN & DEMAMAN LTDA - 10412 13,00
TOTAL 13,00 13,00 13,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.