Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5680 |
Data de lançamento: |
30/08/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO E LICENCIAMENTO |
Função: |
Gestão Ambiental |
Subfunção: |
Controle Ambiental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE |
Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Garrafa térmica 1,8 lt |
103,49 |
103,49 |
1.00 |
Flanela para limpeza |
6,29 |
6,29 |
1.00 |
Flanela para limpeza |
6,29 |
6,29 |
1.00 |
Panos pra limpeza
Finalidade: Ref. a compra de material para manutenção da Secretaria |
17,59 |
17,59 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/08/2018 |
Garrafa térmica 1,8 lt Flanela para limpeza Flanela para limpeza Panos pra limpeza
Finalidade: Ref. a compra de material para manutenção da Secretaria |
133,66 |
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30/08/2018 |
Conforme DANFE Nº 173876; |
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133,66 |
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03/09/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5680/2018
COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 |
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133,66 |
TOTAL |
133,66 |
133,66 |
133,66 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.