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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5688 Data de lançamento: 30/08/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
88.00 Gasolina comum 4,75 418,00
287.00 Óleo Diesel Comum Finalidade: REF COMBUSTIVEL DO MES DE AGOSTO 3,45 990,15

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/08/2018 Gasolina comum Óleo Diesel Comum Finalidade: REF COMBUSTIVEL DO MES DE AGOSTO 1.408,15
30/08/2018 Conforme Cupom Fiscal Nº 9275; 9274; 9278; 9277; 1.408,15
04/09/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856273 PAGTO. REF. EMPENHO 5688/2018 DEMAMAN & DEMAMAN LTDA - 10412 1.408,15
TOTAL 1.408,15 1.408,15 1.408,15
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.