Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5695 |
Data de lançamento: |
30/08/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SETOR DE ÁGUAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
Bucha redução soldável 25x20 |
0,40 |
1,60 |
2.00 |
Joelho 90 c/rosca 25mm |
0,60 |
1,20 |
3.00 |
Luva soldável 20mm |
0,40 |
1,20 |
4.00 |
Luva soldável 25mm |
0,60 |
2,40 |
3.00 |
TE Soldável 25mm
Finalidade: Ref a compra de materiais para manutenção da rede d'água. |
0,70 |
2,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/08/2018 |
Bucha redução soldável 25x20 Joelho 90 c/rosca 20mm Joelho 90 c/rosca 25mm Luva soldável 20mm Luva soldável 25mm TE Soldável 25mm
Finalidade: Ref a compra de materiais para manutenção da rede d'água. |
9,20 |
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30/08/2018 |
Conforme DANFE Nº 173658; |
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9,20 |
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03/09/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5695/2018
COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 |
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9,20 |
TOTAL |
9,20 |
9,20 |
9,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.