Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALA BENEFICENTE SÃO VICENTE DE PA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5702 |
Data de lançamento: |
30/08/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
8.00 |
GASE GESSADA DE 15 CM
Finalidade: Referente a gase gessada para confecção de máscaras faciais de alunos da EMEF Princesa Isabel. |
6,00 |
48,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/08/2018 |
GASE GESSADA DE 15 CM
Finalidade: Referente a gase gessada para confecção de máscaras faciais de alunos da EMEF Princesa Isabel. |
48,00 |
|
|
30/08/2018 |
Conforme DANFE Nº 08132; |
|
48,00 |
|
03/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5702/2018
ASSOCIAÇÃO HOSPITALA BENEFICENTE SÃO VICENTE DE PAULO MATRIZ - 10465 |
|
|
48,00 |
TOTAL |
48,00 |
48,00 |
48,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.