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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5707 Data de lançamento: 30/08/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: PNATE
Projeto / Atividade: PROG. NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE ENS. INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PNATE-ENS. INFANTIL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
33.00 Gasolina comum Finalidade: Referente a combustível para veículo do transporte escolar, Kombi IJQ 3843. 4,75 156,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/08/2018 Gasolina comum Finalidade: Referente a combustível para veículo do transporte escolar, Kombi IJQ 3843. 156,75
30/08/2018 Conforme Cupom Fiscal Nº 9248; 156,75
04/09/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5707/2018 DEMAMAN & DEMAMAN LTDA - 10412 156,75
TOTAL 156,75 156,75 156,75
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.