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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: AUTO POSTO SIMON

Dados do Empenho
Número do empenho: 5718 Data de lançamento: 31/08/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: TRANSPORTE NA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
34.42 Óleo Diesel S10 Finalidade: Referente manutenção do veículo Van Sprinter IYB 5451 3,53 121,43

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/08/2018 Óleo Diesel S10 Finalidade: Referente manutenção do veículo Van Sprinter IYB 5451 121,43
31/08/2018 Óleo Diesel S10 Finalidade: Referente manutenção do veículo Van Sprinter IYB 5451 121,43
03/09/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853325 PAGTO. REF. EMPENHO 5718/2018 AUTO POSTO SIMON - 676 121,43
TOTAL 121,43 121,43 121,43
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.