Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5721 |
Data de lançamento: |
31/08/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Médio |
Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL RURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Transporte Escolar Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
243.00 |
Óleo Diesel Comum
Finalidade: Referente a combustível para veículo do transporte escolar, Micro-Ônibus IOE 0239. |
3,45 |
838,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/08/2018 |
Óleo Diesel Comum
Finalidade: Referente a combustível para veículo do transporte escolar, Micro-Ônibus IOE 0239. |
838,35 |
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31/08/2018 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 9246; |
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838,35 |
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04/09/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000228
PAGTO. REF. EMPENHO 5721/2018
DEMAMAN & DEMAMAN LTDA - 10412 |
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838,35 |
TOTAL |
838,35 |
838,35 |
838,35 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.