Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL A A LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5724 |
Data de lançamento: |
31/08/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Médio |
Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL RURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Transporte Escolar Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
276.00 |
Óleo Diesel S10
Finalidade: Referente a combustível para veículo do transporte escolar, ônibus IVV 9576. |
3,62 |
999,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/08/2018 |
Óleo Diesel S10
Finalidade: Referente a combustível para veículo do transporte escolar, ônibus IVV 9576. |
999,12 |
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31/08/2018 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 04721; |
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999,12 |
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04/09/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000227
PAGTO. REF. EMPENHO 5724/2018
COMERCIO DE COMBUSTIVEL A A LTDA - 4203 |
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999,12 |
TOTAL |
999,12 |
999,12 |
999,12 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.