Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ROBSON CARDOSO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5737 |
Data de lançamento: |
31/08/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PONTES E BUEIROS |
Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
Cimento |
33,00 |
165,00 |
4.00 |
Cal
Finalidade: Ref. a compra de materiais para manutenção de ponte da Linha Bonita. |
13,00 |
52,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/08/2018 |
Cimento Cal
Finalidade: Ref. a compra de materiais para manutenção de ponte da Linha Bonita. |
217,00 |
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31/08/2018 |
Conforme DANFE Nº 020738568; |
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217,00 |
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03/09/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856256
PAGTO. REF. EMPENHO 5737/2018
ROBSON CARDOSO - 9410 |
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217,00 |
TOTAL |
217,00 |
217,00 |
217,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.