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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: AUTO CENTER BERTELLI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5763 Data de lançamento: 03/09/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: TRANSPORTE NA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONS.DE VEICULOS -Juridica
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Referente prestação de serviço referente diagnostico raster, geometria computadorizada, limpeza radiador, m-o, limpeza corpo injeção, limp equalização de bicos injetores do veículo Doblo IVX 4159. 1.150,00 1.150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/09/2018 Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Referente prestação de serviço referente diagnostico raster, geometria computadorizada, limpeza radiador, m-o, limpeza corpo injeção, limp equalização de bicos injetores do veículo Doblo IVX 4159. 1.150,00
03/09/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 0123; 1.150,00
11/09/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853340 PAGTO. REF. EMPENHO 5763/2018 AUTO CENTER BERTELLI LTDA - 10709 1.150,00
TOTAL 1.150,00 1.150,00 1.150,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.