Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ODONTEG -ASSISTENCIA TEN.ODONTOLOGI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
577 |
Data de lançamento: |
01/02/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ |
Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PMAQ - Programa de melhoria do acesso e da qualid |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
desmontagem de consultório GNATUS |
250,00 |
250,00 |
1.00 |
instalação de consultório odontológico dent. med com deslocamento técnico |
650,00 |
650,00 |
1.00 |
reforma estofamento cadeira odontológica |
680,00 |
680,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/02/2018 |
desmontagem de consultório GNATUS instalação de consultório odontológico dent. med com deslocamento técnico reforma estofamento cadeira odontológica |
1.580,00 |
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09/02/2018 |
desmontagem de consultório GNATUS
instalação de consultório odontológico dent. med com deslocamento técnico
reforma estofamento cadeira odontológica
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1.580,00 |
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02/03/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 577/2018
ODONTEG -ASSISTENCIA TEN.ODONTOLOGI - 1141 |
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1.580,00 |
TOTAL |
1.580,00 |
1.580,00 |
1.580,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.