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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 5795 Data de lançamento: 03/09/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Apoio Financ. RES. FNDE 11/2018

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF CONSUMO DE LUZ EMEI OTAVIO V. BERTOL, AGOSTO/2018. CONF FATURA EM ANEXO. 809,58 809,58

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/09/2018 REF CONSUMO DE LUZ EMEI OTAVIO V. BERTOL, AGOSTO/2018. CONF FATURA EM ANEXO. 809,58
03/09/2018 REF CONSUMO DE LUZ EMEI OTAVIO V. BERTOL, AGOSTO/2018. CONF FATURA EM ANEXO. 809,58
11/09/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5795/2018 COPREL - 17 809,58
TOTAL 809,58 809,58 809,58
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.