Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5804 |
Data de lançamento: |
03/09/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
Pino Elastico 10x90 |
2,95 |
8,85 |
3.00 |
Pino elastico 6x90
Finalidade: Ref. a compra de material para manutenção de furadeira |
1,10 |
3,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/09/2018 |
Pino Elastico 10x90 Pino elastico 6x90
Finalidade: Ref. a compra de material para manutenção de furadeira |
12,15 |
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03/09/2018 |
Conforme DANFE Nº 174154; |
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12,15 |
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11/09/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856283
PAGTO. REF. EMPENHO 5804/2018
COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 |
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12,15 |
TOTAL |
12,15 |
12,15 |
12,15 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.