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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS DE LIMPEZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5817 Data de lançamento: 05/09/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PSB FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Água Sanitária 227,00 227,00
1.00 Copo plástico 200 ml 179,00 179,00
1.00 Copo plástico 300ml Finalidade: Referente materiais de higiene e limpeza para Secretaria de Assisstencia Social. 199,00 199,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/09/2018 Água Sanitária Copo plástico 200 ml Copo plástico 300ml Finalidade: Referente materiais de higiene e limpeza para Secretaria de Assisstencia Social. 605,00
11/09/2018 Água Sanitária Copo plástico 200 ml Copo plástico 300ml Finalidade: Referente materiais de higiene e limpeza para Secretaria de Assisstencia Social. 605,00
11/09/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5817/2018 INOVAR PRODUTOS DE LIMPEZA - 11287 605,00
TOTAL 605,00 605,00 605,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.