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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE

Dados do Empenho
Número do empenho: 5820 Data de lançamento: 05/09/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESPORTO
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
200.00 Bebida água mineral Sarandi, s/gás, cp c/ 200ml Finalidade: Referente a copos de água para participantes da Corrida Rústica, edição 2018 - Atividade alusiva a Semana da Pátria. 0,72 144,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/09/2018 Bebida água mineral Sarandi, s/gás, cp c/ 200ml Finalidade: Referente a copos de água para participantes da Corrida Rústica, edição 2018 - Atividade alusiva a Semana da Pátria. 144,00
05/09/2018 Conforme DANFE Nº 174289; 144,00
13/09/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856287 PAGTO. REF. EMPENHO 5820/2018 COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 144,00
TOTAL 144,00 144,00 144,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.