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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JOSE CARLOS COSER

Dados do Empenho
Número do empenho: 5864 Data de lançamento: 10/09/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Café para Cleusa Camargo Galera Finalidade: Referente participação na Oficina sobre a Notificação compulsória da violência interpessoal e autoprovocada dia 30/08 7,50 7,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/09/2018 Café para Cleusa Camargo Galera Finalidade: Referente participação na Oficina sobre a Notificação compulsória da violência interpessoal e autoprovocada dia 30/08 7,50
10/09/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 4792; 7,50
17/09/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853341 PAGTO. REF. EMPENHO 5864/2018 JOSE CARLOS COSER - 12252 7,50
TOTAL 7,50 7,50 7,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.