Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: JULIANA TONELLO AZEVEDO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5903 |
Data de lançamento: |
12/09/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONS.DE VEICULOS -Juridica |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
Lavagem |
80,00 |
240,00 |
4.00 |
Troca de pneu
Finalidade: Referente a serviço de manutenção no veículo do transporte escolar, Micro-ônibus IOE 0239. |
30,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/09/2018 |
Lavagem Troca de pneu
Finalidade: Referente a serviço de manutenção no veículo do transporte escolar, Micro-ônibus IOE 0239. |
360,00 |
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12/09/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 286; |
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360,00 |
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17/09/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855702
PAGTO. REF. EMPENHO 5903/2018
JULIANA TONELLO AZEVEDO - 10376 |
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360,00 |
TOTAL |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.