Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: JULIANA TONELLO AZEVEDO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5937 |
Data de lançamento: |
13/09/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE NA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONS.DE VEICULOS -Juridica |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
Lavagem |
35,00 |
175,00 |
2.00 |
Conserto Pneu
Finalidade: Referente manutenção do veículo GOL ISR 2477 |
15,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/09/2018 |
Lavagem Conserto Pneu
Finalidade: Referente manutenção do veículo GOL ISR 2477 |
205,00 |
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13/09/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 275; |
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205,00 |
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18/09/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853350
PAGTO. REF. EMPENHO 5937/2018
JULIANA TONELLO AZEVEDO - 10376 |
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205,00 |
TOTAL |
205,00 |
205,00 |
205,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.