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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COTRIEL-COOP.TRIT.ESPUMOSO (MATRIZ)

Dados do Empenho
Número do empenho: 5959 Data de lançamento: 13/09/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP.
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Ref a mão de obra para manutenção de Motoserra da Secretaria de Obras Urbanas. 90,00 90,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/09/2018 Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Ref a mão de obra para manutenção de Motoserra da Secretaria de Obras Urbanas. 90,00
13/09/2018 Conforme DANFE Nº 15119; 90,00
03/10/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856294 PAGTO. REF. EMPENHO 5959/2018 COTRIEL-COOP.TRIT.ESPUMOSO (MATRIZ) - 1074 90,00
TOTAL 90,00 90,00 90,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.