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Última atualização realizada em 17/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SERVPREF SERVICOS LOGISTICOS PARA SAUDE

Dados do Empenho
Número do empenho: 5973 Data de lançamento: 17/09/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Despesa com hospedagem Finalidade: Referente atendimentos nas casas de passagem da Servpref em Porto Alegre no mês de agosto de 2018. conforme relatório dos pacientes em anexo. 40,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/09/2018 Despesa com hospedagem Finalidade: Referente atendimentos nas casas de passagem da Servpref em Porto Alegre no mês de agosto de 2018. conforme relatório dos pacientes em anexo. 80,00
17/09/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 622; 80,00
02/10/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853358 PAGTO. REF. EMPENHO 5973/2018 SERVPREF SERVICOS LOGISTICOS PARA SAUDE - 10972 80,00
TOTAL 80,00 80,00 80,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.