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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ELETRICA POSITIVO BERNARDO DAMBROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5995 Data de lançamento: 17/09/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 Spot duplo 21,90 262,80
30.00 Lâmpada de led 10W 14,00 420,00
2.00 Conjunto de interruptor 12,50 25,00
3.00 Conjunto de tomada 16,20 48,60
4.00 Lampada espiral 45W Finalidade: Referente a materiais elétricos para EMEI Otávio Vitório Bertol. 54,50 218,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/09/2018 Spot duplo Lâmpada de led 10W Conjunto de interruptor Conjunto de tomada Lampada espiral 45W Finalidade: Referente a materiais elétricos para EMEI Otávio Vitório Bertol. 974,40
17/09/2018 Conforme DANFE Nº 020932596; 974,40
02/10/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855708 PAGTO. REF. EMPENHO 5995/2018 ELETRICA POSITIVO BERNARDO DAMBROS - 4755 974,40
TOTAL 974,40 974,40 974,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.