Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: TANISE CORAZZA GODOY |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6024 |
Data de lançamento: |
24/09/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.11.00.00 - DEMAIS SERVIÇOS NÃO ESPECIFICADOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PSB FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
4 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
96.00 |
Oficina de Bordado em chinelo
Finalidade: Ref,oficina de bordado em chinelo referente aos meses de agosto e setembro |
16,00 |
1.536,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/09/2018 |
Oficina de Bordado em chinelo
Finalidade: Ref,oficina de bordado em chinelo referente aos meses de agosto e setembro |
1.536,00 |
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24/09/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 034; |
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1.536,00 |
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04/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6024/2018
TANISE CORAZZA GODOY - 11250 |
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1.536,00 |
TOTAL |
1.536,00 |
1.536,00 |
1.536,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.