Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SADI LOPES SERV DE TORNO E SOLDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6036 |
Data de lançamento: |
24/09/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PATRULHA AGRICOLA |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Rolamento 6307 |
51,00 |
51,00 |
1.00 |
Rolamento 6304 |
27,90 |
27,90 |
1.00 |
Retentor
Finalidade: ref a compra de materiais para manutenção de esterqueira rastão. |
11,80 |
11,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/09/2018 |
Rolamento 6307 Rolamento 6304 Retentor
Finalidade: ref a compra de materiais para manutenção de esterqueira rastão. |
90,70 |
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24/09/2018 |
Conforme DANFE Nº 021010900; |
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90,70 |
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02/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6036/2018
SADI LOPES SERV DE TORNO E SOLDA - 880 |
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90,70 |
TOTAL |
90,70 |
90,70 |
90,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.