Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/09/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo setembro/2018 |
20.523,30 |
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25/09/2018 |
Folha Pagamento Setembro 2018 Poder Executivo |
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20.523,30 |
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25/09/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE |
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96,16 |
25/09/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto - Telefone, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE |
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242,74 |
25/09/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE |
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819,34 |
25/09/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZACAO DEBITO CEF, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE |
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1.028,04 |
25/09/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE |
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1.098,37 |
25/09/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE |
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1.808,76 |
25/09/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE |
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2.685,67 |
01/10/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853353
PAGTO. REF. EMPENHO 6125/2018
FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184 |
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12.744,22 |
TOTAL |
20.523,30 |
20.523,30 |
20.523,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.