Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/09/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo setembro/2018 |
17.101,24 |
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25/09/2018 |
Folha Pagamento Setembro 2018 Poder Executivo |
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17.101,24 |
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25/09/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto - Telefone, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: DEP. OBRAS URBANAS |
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57,76 |
25/09/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: DEP. OBRAS URBANAS |
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93,56 |
25/09/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZACAO DEBITO CEF, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: DEP. OBRAS URBANAS |
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366,66 |
25/09/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: DEP. OBRAS URBANAS |
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374,61 |
25/09/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: DEP. OBRAS URBANAS |
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474,10 |
25/09/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: DEP. OBRAS URBANAS |
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1.063,33 |
25/09/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: DEP. OBRAS URBANAS |
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2.361,07 |
01/10/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000272
PAGTO. REF. EMPENHO 6218/2018
FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184 |
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12.310,15 |
TOTAL |
17.101,24 |
17.101,24 |
17.101,24 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.