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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO

Dados do Empenho
Número do empenho: 623 Data de lançamento: 01/02/2018
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA ESTADUAL - PSF
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ESF - Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Ferias fevereiro 2018 Executivo. 0,00 1.540,15

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/02/2018 FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Ferias fevereiro 2018 Executivo. 1.540,15
01/02/2018 Ferias Fevereiro 2018 Executivo. 1.540,15
05/02/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000387 PAGTO. REF. EMPENHO 623/2018 FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184 1.540,15
TOTAL 1.540,15 1.540,15 1.540,15
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.