Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: POSTO DOS EUCALIPTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6238 |
Data de lançamento: |
25/09/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA FAZENDA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.09 |
Gasolina comum
Finalidade: Referente despesa para abastecimento do veículo Cruze IVC7222 retorno de Novo Hamburgo |
4,96 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/09/2018 |
Gasolina comum
Finalidade: Referente despesa para abastecimento do veículo Cruze IVC7222 retorno de Novo Hamburgo |
50,00 |
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25/09/2018 |
Gasolina comum
Finalidade: Referente despesa para abastecimento do veículo Cruze IVC7222 retorno de Novo Hamburgo
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50,00 |
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02/10/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6238/2018
POSTO DOS EUCALIPTOS - 9414 |
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50,00 |
TOTAL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.