Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: NEUSA TEREZINHA MARION |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6244 |
Data de lançamento: |
25/09/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESPORTO |
Conta de Despesa: |
3390.31.04.00.00.00 - PREMIACOES DESPORTIVAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
Troféu |
298,00 |
894,00 |
3.00 |
Troféu |
265,00 |
795,00 |
5.00 |
Troféu |
219,00 |
1.095,00 |
3.00 |
Troféu disciplina |
255,00 |
765,00 |
3.00 |
Troféu goleador |
79,00 |
237,00 |
3.00 |
Troféu goleiro |
75,00 |
225,00 |
132.00 |
Medalhas
Finalidade: Referente a premiação para Campeonato Municipal de Futsal. |
6,50 |
858,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/09/2018 |
Troféu Troféu Troféu Troféu disciplina Troféu goleador Troféu goleiro Medalhas
Finalidade: Referente a premiação para Campeonato Municipal de Futsal. |
4.869,00 |
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25/09/2018 |
Conforme DANFE Nº 02105994; |
|
4.869,00 |
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02/10/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856312
PAGTO. REF. EMPENHO 6244/2018
NEUSA TEREZINHA MARION - 11789 |
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4.869,00 |
TOTAL |
4.869,00 |
4.869,00 |
4.869,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.