Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: RHRISS COMBUSTIVEIS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6248 |
Data de lançamento: |
25/09/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.41 |
Gasolina comum
Finalidade: Referente a combustível para veículo Siena IYB 6183. Viagem a serviço da SMEC. |
5,06 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/09/2018 |
Gasolina comum
Finalidade: Referente a combustível para veículo Siena IYB 6183. Viagem a serviço da SMEC. |
50,00 |
|
|
25/09/2018 |
Gasolina comum
Finalidade: Referente a combustível para veículo Siena IYB 6183. Viagem a serviço da SMEC.
|
|
50,00 |
|
05/10/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855710
PAGTO. REF. EMPENHO 6248/2018
RHRISS COMBUSTIVEIS LTDA - 10 |
|
|
50,00 |
TOTAL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.