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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ANA LUIZA BERTANI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6264 Data de lançamento: 25/09/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PMAQ - Programa de melhoria do acesso e da qualid

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.50 REF 3 DIARIAS E MEIA P ANA LUIZA BERTANI, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS ENTRE OS DIAS 25 À 28/09/2018. CONF PORTARIA DE VIAGEM 150/2018. 261,00 913,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/09/2018 REF 3 DIARIAS E MEIA P ANA LUIZA BERTANI, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS ENTRE OS DIAS 25 À 28/09/2018. CONF PORTARIA DE VIAGEM 150/2018. 913,50
25/09/2018 REF 3 DIARIAS E MEIA P ANA LUIZA BERTANI, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS ENTRE OS DIAS 25 À 28/09/2018. CONF PORTARIA DE VIAGEM 150/2018. 913,50
25/09/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6264/2018 ANA LUIZA BERTANI - 12144 913,50
TOTAL 913,50 913,50 913,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.