Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6268 |
Data de lançamento: |
25/09/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Segurança Pública |
Subfunção: |
Informação e Inteligência |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.11.00.00 - DEMAIS SERVIÇOS NÃO ESPECIFICADOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF MANUTENÇÃO VIDEOMONITORAMENTO, CONF CONTRATO DE RATEIO |
345,31 |
345,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/09/2018 |
REF MANUTENÇÃO VIDEOMONITORAMENTO, CONF CONTRATO DE RATEIO |
345,31 |
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25/09/2018 |
REF MANUTENÇÃO VIDEOMONITORAMENTO, CONF CONTRATO DE RATEIO
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345,31 |
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27/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6268/2018
COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI - 4716 |
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345,31 |
TOTAL |
345,31 |
345,31 |
345,31 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.