Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: AUTO ELETRICA MAIA FILHO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6270 |
Data de lançamento: |
25/09/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
RECURSO SUAS FNAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso GSUAS FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Lâmpada H7 |
40,00 |
40,00 |
1.00 |
Buzina |
40,00 |
40,00 |
1.00 |
Tampa de proteção caixa de fusiveis
Finalidade: Ref, peças para concerto fiat dublô IPQ 2854 |
80,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/09/2018 |
Lâmpada H7 Buzina Tampa de proteção caixa de fusiveis
Finalidade: Ref, peças para concerto fiat dublô IPQ 2854 |
160,00 |
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25/09/2018 |
Conforme DANFE Nº 01300; |
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160,00 |
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02/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6270/2018
AUTO ELETRICA MAIA FILHO - 179 |
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160,00 |
TOTAL |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.