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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SADI LOPES SERV DE TORNO E SOLDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6288 Data de lançamento: 27/09/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Conexão FM 22-8 41,60 83,20
2.00 conexão FJ 8-8 35,60 71,20
6.20 Mangueira hidráulica 1/2 2 AT Finalidade: Referente a compra de materiais para manutenção de Carregadeira FR10. 38,90 241,18

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/09/2018 Conexão FM 22-8 conexão FJ 8-8 Mangueira hidráulica 1/2 2 AT Finalidade: Referente a compra de materiais para manutenção de Carregadeira FR10. 395,58
27/09/2018 Conforme DANFE Nº 021011467; 395,58
04/10/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6288/2018 SADI LOPES SERV DE TORNO E SOLDA - 880 395,58
TOTAL 395,58 395,58 395,58
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.