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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SADI LOPES SERV DE TORNO E SOLDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6292 Data de lançamento: 27/09/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.40 Mangueira hidráulica 1/2 2AT 38,90 54,46
2.00 Conexão FJ90° 8-8 16,90 33,80
4.00 Conexão FJ 6-6 28,90 115,60
2.40 Mangueira Hidráulica 3/8 2AT 31,90 76,56
4.00 Aço trefilado 14,00 56,00
1.00 Porca 1 5,60 5,60
1.00 Conexão FJ90° 6-6 32,90 32,90
1.00 Conexão SP 90° 8-6 Finalidade: Referente acompra de materiais para manutenção de Patrola Case. 35,90 35,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/09/2018 Mangueira hidráulica 1/2 2AT Conexão FJ90° 8-8 Conexão FJ 6-6 Mangueira Hidráulica 3/8 2AT Aço trefilado Porca 1 Conexão FJ90° 6-6 Conexão SP 90° 8-6 Finalidade: Referente acompra de materiais para manutenção de Patrola Case. 410,82
27/09/2018 Conforme DANFE Nº 021010192; 410,82
04/10/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6292/2018 SADI LOPES SERV DE TORNO E SOLDA - 880 410,82
TOTAL 410,82 410,82 410,82
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.