Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: INDIARA DA SILVA MORAES |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6300 |
Data de lançamento: |
27/09/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
Manga 1/2 Retro JCB
Finalidade: Referente a compra de materiais para manutenção de Retroescavadeira JCB. |
155,00 |
310,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/09/2018 |
Manga 1/2 Retro JCB
Finalidade: Referente a compra de materiais para manutenção de Retroescavadeira JCB. |
310,00 |
|
|
27/09/2018 |
Conforme DANFE Nº 021015294; |
|
310,00 |
|
04/10/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856308
PAGTO. REF. EMPENHO 6300/2018
INDIARA DA SILVA MORAES - 11404 |
|
|
310,00 |
TOTAL |
310,00 |
310,00 |
310,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.