Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: FARMACIA DO ZE - JOSE VIONE E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6360 |
Data de lançamento: |
28/09/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FARMÁCIA NÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.32.10.00.00.00 - MEDICAMENTOS DIVERSOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TORAGESIG |
34,33 |
34,33 |
1.00 |
VESICARE 10 MG C/30 |
189,25 |
189,25 |
1.00 |
PREGABALINA 75 MG |
86,65 |
86,65 |
1.00 |
ALENIA 12+400MCG
Finalidade: Referente medicamentos para pacientes da UBS. |
65,33 |
65,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/09/2018 |
TORAGESIG VESICARE 10 MG C/30 PREGABALINA 75 MG ALENIA 12+400MCG
Finalidade: Referente medicamentos para pacientes da UBS. |
375,56 |
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28/09/2018 |
TORAGESIG
VESICARE 10 MG C/30
PREGABALINA 75 MG
ALENIA 12+400MCG
Finalidade: Referente medicamentos para pacientes da UBS.
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375,56 |
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04/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6360/2018
FARMACIA DO ZE - JOSE VIONE E CIA LTDA - 9495 |
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375,56 |
TOTAL |
375,56 |
375,56 |
375,56 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.