Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ARCELINO SCHNEIDER IRMAO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6381 |
Data de lançamento: |
01/10/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
80.00 |
Forro de pinos |
13,00 |
1.040,00 |
51.30 |
Meia cana pinus |
2,40 |
123,12 |
16.00 |
Ripa de madeira pinus
Finalidade: Referente materiais para reforma de sala miltiuso do CRAS. |
11,00 |
176,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/10/2018 |
Forro de pinos Meia cana pinus Ripa de madeira pinus
Finalidade: Referente materiais para reforma de sala miltiuso do CRAS. |
1.339,12 |
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01/10/2018 |
Conforme DANFE Nº 003456; |
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1.339,12 |
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04/10/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856321
PAGTO. REF. EMPENHO 6381/2018
ARCELINO SCHNEIDER IRMAO LTDA - 803 |
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1.339,12 |
TOTAL |
1.339,12 |
1.339,12 |
1.339,12 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.