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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ELETRICA POSITIVO BERNARDO DAMBROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6415 Data de lançamento: 03/10/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Luminária E27 com braço 84,50 169,00
2.00 Reator vapor mercúrio 125w 84,50 169,00
2.00 Relé ilumatic 58,00 116,00
2.00 Base para relé 24,50 49,00
4.00 Parafuso 1/2 x 200 Finalidade: ref a compra de materiais para manutenção da iluminação pública. 8,15 32,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/10/2018 Luminária E27 com braço Reator vapor mercúrio 125w Relé ilumatic Base para relé Parafuso 1/2 x 200 Finalidade: ref a compra de materiais para manutenção da iluminação pública. 535,60
03/10/2018 Conforme DANFE Nº 020932751; 535,60
09/10/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856345 PAGTO. REF. EMPENHO 6415/2018 ELETRICA POSITIVO BERNARDO DAMBROS - 4755 535,60
TOTAL 535,60 535,60 535,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.