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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO

Dados do Empenho
Número do empenho: 642 Data de lançamento: 01/02/2018
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE
Unidade: SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO E LICENCIAMENTO
Função: Gestão Ambiental
Subfunção: Controle Ambiental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Ferias fevereiro 2018 Executivo. 0,00 1.264,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/02/2018 FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Ferias fevereiro 2018 Executivo. 1.264,28
01/02/2018 Ferias Fevereiro 2018 Executivo. 1.264,28
01/02/2018 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: DEP. MEIO AMBIENTE 10,11
01/02/2018 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: DEP. MEIO AMBIENTE 101,14
05/02/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 642/2018 FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184 1.153,03
TOTAL 1.264,28 1.264,28 1.264,28
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
SINDESSEMA 01/02/2018 10,11 Lançada
INSS SERVIDORES 01/02/2018 101,14 Lançada
TOTAL   111,25