Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: DROGARIA SAO JACOB |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6423 |
Data de lançamento: |
03/10/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FARMÁCIA BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.32.10.00.00.00 - MEDICAMENTOS DIVERSOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
CIPROFLOXACINO 500 MG
Finalidade: Referente medicamento para paciente da UBS. |
43,63 |
87,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/10/2018 |
CIPROFLOXACINO 500 MG
Finalidade: Referente medicamento para paciente da UBS. |
87,26 |
|
|
03/10/2018 |
Conforme DANFE Nº 107; |
|
87,26 |
|
05/10/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853360
PAGTO. REF. EMPENHO 6423/2018
DROGARIA SAO JACOB - 12265 |
|
|
87,26 |
TOTAL |
87,26 |
87,26 |
87,26 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.