Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6424 |
Data de lançamento: |
03/10/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
0.50 |
Manta asfaltica |
8,00 |
4,00 |
1.00 |
Pregos 16x24 |
11,00 |
11,00 |
1.00 |
Prego 13x15 |
13,00 |
13,00 |
1.00 |
Selante |
29,00 |
29,00 |
100.00 |
Parafuso A. brocante sextavado
Finalidade: Referente materiais para reforma sala multiuso do CRAS |
0,70 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/10/2018 |
Manta asfaltica Pregos 16x24 Prego 13x15 Selante Parafuso A. brocante sextavado
Finalidade: Referente materiais para reforma sala multiuso do CRAS |
127,00 |
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03/10/2018 |
Manta asfaltica
Pregos 16x24
Prego 13x15
Selante
Parafuso A. brocante sextavado
Finalidade: Referente materiais para reforma sala multiuso do CRAS
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127,00 |
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10/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6424/2018
JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO - 3980 |
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127,00 |
TOTAL |
127,00 |
127,00 |
127,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.