Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6425 |
Data de lançamento: |
03/10/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PSB FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.21 |
Tomate |
5,01 |
6,06 |
1.42 |
Repolho |
1,19 |
1,69 |
2.21 |
Carne de frango (coxa e sobre coxa) |
7,57 |
16,74 |
0.51 |
Cenoura |
2,98 |
1,52 |
0.67 |
Pão frances
Finalidade: Referente alimentos para lanches grupos de convivência do CRAS |
10,01 |
6,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/10/2018 |
Tomate Repolho Carne de frango (coxa e sobre coxa) Cenoura Pão frances
Finalidade: Referente alimentos para lanches grupos de convivência do CRAS |
32,72 |
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03/10/2018 |
Conforme DANFE Nº 176525; |
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32,72 |
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09/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6425/2018
COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 |
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32,72 |
TOTAL |
32,72 |
32,72 |
32,72 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.